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我院召开审计工作专题会
时间:2021-09-10
来源:审计处文:审计处图:审计处
2021年9月7日下午,审计处在学院综合楼多功能报告厅召开本年度审计工作专题会。学院党委副书记、院长尹晓东主持会议并讲话,全体中层干部及部门秘书参加了会议。
尹晓东首先强调了内部审计工作的重要性,希望通过不断加强内部审计工作,做好院内内部控制和风险防范,起到规范和监督学院日常管理的作用,为学院发展保驾护航。
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审计处副处长孙炜介绍了 2020年预算执行与决算审计工作的目标、审计重点、审计依据以及开展情况。在给出审计整体评价良好后 ,她就此次审计中发现的共性问题进行了深入讲解和风险提示,并针对问题提出了审计建议。她要求在后期整改过程中,涉及整改的单位(部门)要认真分析查找问题原因,于9月30日前完成整改,并提交整改报告及整改证明材料。同时,也向各部门对内部审计工作的配合和支持表示感谢。
尹晓东对“2020年度预算执行与决算”内部审计中发现的典型问题作了细致分析,并提示各单位(部门)在实际工作中如有不清晰的问题及时与财务和审计部门沟通,避免政策性错误;同时,再次强调内部审计工作的目的在于监督保护、防范风险,要求内部审计工作的开展要加强协作配合,形成管理规范、运转有序、工作高效的运行机制。