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学院召开2023年内部审计工作会
时间:2023-03-30
来源:宣传部文:审计处图:审计处
3月28日下午,学院召开2023年内部审计工作会。党委副书记、院长尹晓东主持并讲话,审计处副处长孙炜作审计工作情况报告,全体中层干部及各系、部秘书参会。
尹晓东强调,学院高度重视审计工作,全力支持依法履行审计监督职责,充分发挥审计“治已病、防未病”重要作用。各部门要提高政治站位,深刻认识审计监督的重要性,在全院形成重视审计、支持审计、配合审计的良好工作氛围。各部门应严格执行学院相关制度,财务处要根据财务管理规定严格把关,提高资金使用效益,践行勤俭办学理念。
孙炜以“加强内部审计监督,为学院高质量发展保驾护航”为主题,介绍了2022年内部审计工作推进情况、2023年内部审计工作计划、2022年内部审计发现的问题及整改情况,对发现的问题进行了全面梳理,对重要业务作了审前提醒。她表示,科学完善的内部控制制度是防范各类风险问题的重要支撑,是确保学院工作目标顺利实施的有效措施。审计处将紧抓制度建设和落实,深入推进审计全覆盖,以高质量审计护航学院高质量发展。